一、部門基本概況
(一)職責職能
負責全市網(wǎng)絡安全及信息化工作(內(nèi)容涉密,不予公開)
(二)機構(gòu)設置
1.機關(guān)本級:中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 正處級
2.直屬事業(yè)單位:邵陽市網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)控應急指揮中心 正科級公益一類事業(yè)單位
二、部門預算單位構(gòu)成
中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室所決算包括所本級決算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數(shù)750.04萬元,其中,一般公共預算撥款750.04萬元,無政府性基金預算撥款,無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加333.14萬元,增長79.9%,原因是:本單位是2019年因機構(gòu)改革新成立,2020年市財政預算時缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時,下設的二級機構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)控應急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項目經(jīng)費列支。
(二)支出預算:2021年年初預算數(shù)750.04萬元,其中,一般公共服務750.04萬元。支出較去年增加333.14萬元,增長79.9%,原因是:本單位是2019年因機構(gòu)改革新成立,2020年市財政預算時缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時,下設的二級機構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)控應急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項目經(jīng)費列支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出750.04萬元?;局С觯?00.04萬元,其中:工資福利支出252.03萬元,商品和福利支出47.19萬元,對個人和家庭補助支出0.82萬元。項目支出:450萬元。其中:專項商品和服務支出450萬元,主要用于含主流網(wǎng)絡媒體輿情服務合作、全市關(guān)鍵信息基礎設施網(wǎng)絡安全檢查第三方技術(shù)服務、網(wǎng)絡安全經(jīng)費、省以上網(wǎng)絡主流媒體上稿獎勵及主流媒體正面宣傳合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等網(wǎng)絡重大主題宣傳、網(wǎng)評員指揮管理系統(tǒng)運維經(jīng)費、購買邵陽市互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會服務經(jīng)費、網(wǎng)絡文明志愿者服務宣傳活動資料經(jīng)費、網(wǎng)信工作業(yè)務培訓經(jīng)費、市網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)控應急指揮中心維護和運行費。
五、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費12萬元(其中公務用車運行費12萬元),公務接待費10萬元。
2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少3萬元主要是貫徹落實中央政策要求“三公”經(jīng)費只減不增。
六、一般性支出預算
2021年一般性支出預算數(shù)為43.08萬元,其中:辦公費5.2萬元,印刷費5.6萬元,水費0.5萬元,電費1.08萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3萬元,租賃費1.8萬元,會議費2.1萬元,培訓費1.3萬元,公務接待費10萬元,公務用車運行維護費12萬元。
2021年一般性支出預算較2020年減少177.04萬元,主要是因工作需要將項目經(jīng)費進行調(diào)整。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算47.19萬元,比2020年預算增加10.69萬元,上升29.2%,主要是原因是:本單位是2019年因機構(gòu)改革新成立,2020年市財政預算時缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時,下設的二級機構(gòu)邵陽市網(wǎng)絡安全和輿情監(jiān)控應急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項目經(jīng)費列支。
(二)政府性基金預算
2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室沒有使用政府性基金撥款安排的預算。
(三)政府采購情況
2021年中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室政府采購預算總額435萬元,其中:政府采購貨物類預算15萬元、政府采購服務類預算420萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底,中共邵陽市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室共有公務用車1輛。2021年沒有新增資產(chǎn)配置預算。
(五)預算績效目標設置情況
本單位2021年度部門整體支出和項目支出(重點項目)均實施了績效目標管理,填報了預算績效目標申報表(見附件一)。
本單位2021年度部門整體支出實施了績效目標管理,填報了預算績效目標申報表(見附件二),本單位在2021年度無重點項目資金預算。
八、名詞解釋
1、機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費:為保障行政(事業(yè))單位運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
附件一:2021年項目支出績效目標表-市委網(wǎng)信辦